Cómo presentar enmiendas tributarias
El Código de Impuestos Internos es extenso y complejo, lo que a veces puede significar que tu declaración personal de impuestos sobre el ingreso incluya algunos errores y omisiones. El IRS (Servicio de Impuestos Internos) te permite corregir voluntariamente los errores que descubres más tarde presentando una declaración de impuestos enmendada. Sin embargo, tienes que cumplir con todos los criterios de elegibilidad antes de presentar la enmienda.
Puntos Clave
- Para reclamar un reembolso de un año tributario anterior, debes presentar el Formulario 1040-X del IRS en o antes de tres años después de la fecha de presentación original o dos años después de la fecha en que pagaste el impuesto (de ambas opciones, la que sea posterior).
- Solo puedes enmendar una declaración de impuestos para corregir tu estado civil tributario, corregir errores al reclamar dependientes, ajustar la cantidad de ingresos que reportaste o agregar o quitar deducciones o créditos.
- Si la declaración original incluye errores matemáticos, el IRS generalmente los detectará y los corregirá.
- Para corregir un error relacionado con la información que reportaste en un anexo o documento adjunto a la declaración de impuestos, tienes que actualizar tal anexo y adjuntarlo al Formulario 1040-X.
Cumplir con el plazo de prescripción para presentar una enmienda tributaria
Antes de comenzar el proceso de enmienda de una declaración de impuestos sobre el ingreso personal, primero debes asegurarte de que no haya prescrito la posibilidad de presentación de la declaración enmendada. El plazo de prescripción te prohíbe presentar una enmienda que aumente la cantidad de un reembolso más allá de los tres años a partir de la fecha de presentación original o de los dos años de la fecha en que efectivamente pagas el impuesto (en definitiva, la fecha que sea posterior).
Por ejemplo, si presentaste tus impuestos de 2020 el 15 de abril de 2021 y no descubriste un error de cálculo hasta el 16 de abril de 2024, el plazo de prescripción te impide reclamar un reembolso.
Razones para presentar una enmienda tributaria
El IRS te permite presentar una declaración enmendada solo con los siguientes propósitos:
- Corregir tu estado civil tributario
- Corregir cualquier error cometido al reclamar dependientes
- Aumentar o disminuir la cantidad de ingresos que reportaste originalmente
- Agregar o eliminar alguna deducción o crédito
Si la declaración original incluye errores matemáticos que afectan tu responsabilidad tributaria, debes darle al IRS suficiente tiempo desde la fecha de presentación original para corregir el error. Por lo general, el IRS puede detectar y corregir errores matemáticos en las declaraciones de impuestos dentro de un plazo razonable.
El IRS te notificará sobre cualquier cambio que haga en tu declaración de impuestos. Si aún es necesario realizar cambios adicionales después de recibir el aviso, solo entonces debes enmendar la declaración de impuestos.
Nota de TurboTax:
Eres responsable de los intereses y las multas si la declaración enmendada requiere un pago adicional de impuestos. Sin embargo, el IRS puede te puede eximir de todos los intereses y las multas si puedes proporcionar una causa razonable.
Enmendar la declaración de impuestos
Para que una declaración de impuestos enmendada sea válida, debes completar el Formulario 1040-X del IRS. El formulario de dos páginas requiere que actualices las cantidades que difieren de lo que reportaste en la primera declaración de impuestos. El formulario también te ofrece un espacio para que escribas una breve nota al IRS donde expliques por qué enmiendas la declaración.
Sin embargo, si el error se relaciona con información que reportaste inicialmente en un anexo o un documento adjunto a la declaración de impuestos, tienes que actualizar tal anexo y adjuntarlo al Formulario 1040-X.
Por ejemplo, si inicialmente subestimaste tus pérdidas de capital porque omitiste algunas transacciones de acciones (presuntamente por accidente), debes preparar un nuevo Anexo D y presentarlo con el Formulario 1040-X.
Intereses y multas sobre enmiendas de impuestos
Si bien el IRS (Servicio de Impuestos Internos) alienta a los contribuyentes a enmendar una declaración de impuestos cuando la declaración original no reporta el impuesto correcto de manera precisa, de todos modos eres responsable de pagar intereses y multas si la declaración enmendada requiere un pago adicional de impuestos.
- También se acumularán intereses mensuales sobre el impuesto que hayas reportado de menos entre la fecha de presentación original y la fecha en que presentes la enmienda.
- Además, el IRS puede imponer una multa por pago tardío, la cual se acumula junto con los intereses.
- No obstante, si puedes proporcionar una causa razonable, el IRS tiene autoridad discrecional para eximirte de todos los intereses y las multas.
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